市產投集團開展內部審計工作

發布日期:2022-06-23 09:18:31

為進一步規范公司經營管理,防范經營風險,提升公司治理能力,近日,監察審計部立足監督職能,按照公司《內審制度》要求,對公司及下屬公司開展了內部審計工作。

此次內審主要就公司及下屬各公司日常財務管理方面存在的問題進行了檢查和梳理,同時對其他事項進行了核查,并對內審中發現的問題下發了整改通知單。為充分發揮監督職能,監察審計部將督促各單位進行整改,真正做到發現問題、解決問題、整改問題,以整改促管理,保障公司各項管理制度的有效執行。

通過本次內審,進一步加強了公司內部監管力度,增強了公司經營管理的規范性和有效性,有助于提高公司風險控制管理水平,促進公司良性健康發展。

(信息來源:監察審計部)

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